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送心意

王超老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-06 14:47

你好,不需要的,這個(gè)是匯算清繳才需要做分錄,你調(diào)增不需要的

Xning 追問(wèn)

2020-06-06 14:50

匯算清繳的分錄怎么做?

王超老師 解答

2020-06-06 15:21

你好
借:以前年度損益調(diào)整   

貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅   
然后將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)

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借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付賬款-暫估??負(fù)數(shù)? 借:庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
2021-12-10 16:26:03
你好,不需要的,這個(gè)是匯算清繳才需要做分錄,你調(diào)增不需要的
2020-06-06 14:47:37
老師,匯算清繳前票到,應(yīng)寫(xiě)成“借:其他應(yīng)收款;貸:庫(kù)存商品-暫估”,其中其他應(yīng)收款可以用應(yīng)交稅金、應(yīng)交費(fèi)用等來(lái)核算。21年暫估分錄是:借庫(kù)存商品-暫估;貸:其他應(yīng)付款,該科目下的暫估實(shí)際上是將應(yīng)交的稅費(fèi),暫時(shí)計(jì)入庫(kù)存商品,等待稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后,再?gòu)膸?kù)存商品做出轉(zhuǎn)出,從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入。拓展知識(shí):匯算清繳前票到,一般在企業(yè)財(cái)務(wù)賬務(wù)處理時(shí)要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,以正確的分錄方式進(jìn)行記賬,如果不能正確記賬,可能會(huì)出現(xiàn)賬實(shí)不符,對(duì)企業(yè)稅務(wù)管理造成影響。
2023-03-13 17:27:42
意思是那個(gè)是虛估的不需要付錢(qián)的?直接原分錄沖。然后修改年度報(bào)表,做匯算
2024-04-11 16:01:12
你好,這個(gè)庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?如果是的話(huà),納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額5萬(wàn)。
2023-05-30 15:01:34
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