
汽車運輸公司掛靠的車輛計提折舊計入借:管理費用_累計折舊貸:累計折舊還是計入借:其他應(yīng)付款_累計折舊貸:累計折舊
答: 您好 請問掛靠入賬的時候分錄怎么寫的
2018年12月,由于有很多票沒有報銷,所以計提了30萬的費用,由于分不清明細(xì),所以借:管理費用—其他 貸:其他應(yīng)付款—其他 2019年開始報銷已計提費用,怎么做分錄,發(fā)票的時間必須是2018年的,還是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的賬里,但是不能稅前扣除的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
領(lǐng)導(dǎo)月發(fā)工資1萬,扣回原單位2000元(由原單位發(fā)),扣社保及公積金2000元,實發(fā)6000元,當(dāng)時按8000元計提的管理費用,應(yīng)該按1萬元計提管理費用掛其他應(yīng)付款\領(lǐng)導(dǎo),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個問題,我如下做行嗎,補提費用掛往來?扣回領(lǐng)導(dǎo)工資末計提費用未掛往來現(xiàn)補提?借,管理費用\職工工資2000元,貸,其他應(yīng)付款\領(lǐng)導(dǎo)2000元,行嗎?求老師詳細(xì)回答?
答: 原單位發(fā)的話,直接做到原單位工資就可以,你們不需要做了 相當(dāng)于兩處工資


逢考必過 追問
2020-06-08 14:11
bamboo老師 解答
2020-06-08 14:12