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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-08 17:58

你好 這個(gè)預(yù)收賬款 是充值 。 他們使用余額  你們能每天監(jiān)控到不?

癡情的柜子 追問(wèn)

2020-06-08 18:05

余額支付可以每天監(jiān)控到。但是商戶剩余余額每天監(jiān)控不到。  只能監(jiān)控到現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)的。  這樣就無(wú)法核對(duì)商戶余額

meizi老師 解答

2020-06-08 18:09

你好    那你就月末來(lái)一起匯總來(lái)做賬 做收入和成本。 不然你每天做可能數(shù)據(jù)不好確定

癡情的柜子 追問(wèn)

2020-06-08 18:14

收入需要每天來(lái)確定吧,預(yù)收的余額 無(wú)法每天去核對(duì)。。你說(shuō)月末匯總指的是什么

meizi老師 解答

2020-06-08 18:19

你好     匯總就是月末一起來(lái)做賬 。 你如果不能每天確定的情況下。 月末匯總一起做

癡情的柜子 追問(wèn)

2020-06-08 18:21

每天可以確定收入,就是無(wú)法去跟平臺(tái)核對(duì)預(yù)收的余額

meizi老師 解答

2020-06-08 18:25

你好  那月末能出來(lái)數(shù)據(jù) 可以核對(duì)不 ?  你們平臺(tái)后臺(tái)沒(méi)有數(shù)據(jù)可以核對(duì)嗎 。  就比如淘寶 后臺(tái)都可以核對(duì)具體數(shù)據(jù)明細(xì)的

癡情的柜子 追問(wèn)

2020-06-08 18:30

我們這只能看到現(xiàn)在比如 3;00的時(shí)候余額,    無(wú)法看到每天0點(diǎn)的余額

meizi老師 解答

2020-06-08 18:35

你好  那你就平常做收入 月末來(lái)核對(duì)數(shù)據(jù)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 這個(gè)預(yù)收賬款 是充值 。 他們使用余額 你們能每天監(jiān)控到不?
2020-06-08 17:58:16
可以直接做收入的 早交稅稅務(wù)局不禁止
2020-04-08 10:59:43
可以,按實(shí)際的確認(rèn)收入
2018-12-07 15:47:02
借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2019-04-04 15:58:51
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有的哦
2020-09-09 12:36:42
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

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    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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