
老師,上個(gè)月我公司開的發(fā)票錯誤,對方?jīng)]有認(rèn)證,這個(gè)月沖紅,做分錄時(shí)直接做對應(yīng)的負(fù)數(shù)金額,紅字發(fā)票在增值稅申報(bào)表中不需要進(jìn)賬轉(zhuǎn)出吧
答: 你好,不用,這個(gè)不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你紅沖了再開正確的就行
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅普通發(fā)票開具了錯誤,跨月紅沖怎么填寫申報(bào)表
答: 就是用正數(shù)銷售額抵減負(fù)數(shù)銷售額后的金額填寫到申報(bào)表就是了。


小王 追問
2020-06-09 08:13
樸老師 解答
2020-06-09 08:13
小王 追問
2020-06-09 08:44
樸老師 解答
2020-06-09 08:48