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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-09 14:29

是的額,借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,

大力的魚 追問

2020-06-09 14:39

還有一些進項沒有認證,怎么做分錄啦

maize老師 解答

2020-06-09 14:45

借應(yīng)交稅費 待認證進項稅額 ,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

大力的魚 追問

2020-06-09 15:44

電腦上面的配件,有一萬多元錢,應(yīng)該記入哪個科目

maize老師 解答

2020-06-09 15:56

可以和電話一起做固定資產(chǎn)下面

大力的魚 追問

2020-06-09 16:07

那每個月還要攤銷嗎

maize老師 解答

2020-06-09 16:14

需要,你這個和這個電腦一起按3年折舊這個

大力的魚 追問

2020-06-10 09:29

謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-10 09:36

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
是的額,借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,
2020-06-09 14:29:55
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn)就行了 做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)
2019-10-16 16:23:49
內(nèi)帳只需要做這個發(fā)票的稅金支出 借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
2017-04-28 14:22:27
對方開紅字發(fā)票嗎,借庫存商品負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出,。借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù),貸庫存商品 負數(shù)
2020-07-27 13:42:54
借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2016-04-29 10:48:40
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