
前期賬務(wù)處理做了??顚S媒瑁恒y行 貸:其他應(yīng)付款——??顚S媒瑁浩渌麘?yīng)付款——??顚S? 貸:銀行后期得知不是專款專用,是經(jīng)費,給對方提供了發(fā)票,發(fā)票分錄已處理,之后應(yīng)該怎么處理
答: 沖銷原來錯誤的分錄,再根據(jù)發(fā)票是經(jīng)費支出是,做賬務(wù)處理
老師,A公司前期有暫估入庫100元,和其他應(yīng)付款500元。本月收到了A公司的發(fā)票1000元,已經(jīng)給A公司支付了1000元的貨款。我的賬務(wù)處理怎么做?
答: 同學(xué)你好,把前期的暫估入庫的100元先沖掉,然后按發(fā)票金額入賬 借:原材料/庫存商品100(紅字) 貸:其他應(yīng)付款100(紅字) 借:原材料1000 貸:其他應(yīng)付款1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問:內(nèi)賬采購商品的運輸費和裝卸費賬務(wù)處理,這些款不是付給供應(yīng)商的,我想用來區(qū)分付給供應(yīng)商的應(yīng)付賬款,運費裝卸費放到應(yīng)付賬款的話我就不知道還有多少沒付,不知道這兩個費用以放到其他應(yīng)付款嗎?
答: 可以用其他應(yīng)付款的,

