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小芝麻
于2020-06-10 14:20 發(fā)布 ??1037次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-06-10 14:20
你好,直接原分錄負數(shù)紅沖
小芝麻 追問
2020-06-10 14:24
已經(jīng)跨年了,去年的增值稅多繳了,今年才退回來
樸老師 解答
2020-06-10 14:29
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤
2020-06-10 15:11
核實了下,去年的應交增值稅科目沒有結轉,那這筆增值稅退款是按照原分錄紅沖,還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整更合適呢?
2020-06-10 15:16
增值稅退款是按照原分錄紅沖,
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計算錯誤多繳納的增值稅,退稅到賬,怎么記賬呢?
答: 你好,直接原分錄負數(shù)紅沖
增值稅和附加稅繳納的稅費,現(xiàn)在退了,怎么記賬?
答: 原來怎支付的,現(xiàn)在做反向分錄即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)繳納的增值稅,記賬憑證怎樣記賬
答: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
退2018多繳納增值稅,怎么做賬
討論
繳納增值稅的滯納金怎么記賬?
請問繳納增值稅怎么記賬
老師,一般納稅人收到退回多繳納的增值稅和附加稅怎么做賬呢?
免繳納增值稅,附加稅如何記賬
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 462717 個
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小芝麻 追問
2020-06-10 14:24
樸老師 解答
2020-06-10 14:29
小芝麻 追問
2020-06-10 15:11
樸老師 解答
2020-06-10 15:16