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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-06-13 21:37

我單位的經營范圍:城市基礎設施項目的投資、開發(fā)、建設和經營;房地產開發(fā)投資、經營、物業(yè)管理;土地儲備經營;市政儲備經營;市政工程建設與管理;園林綠化建設與管理;拆遷工程。

追問

2016-06-13 21:50

還有經濟類型和經營行業(yè)寫什么?謝謝

追問

2016-06-13 21:54

我單位屬于城投公司的子公司

鄒老師 解答

2016-06-13 21:18

一般根據企業(yè)的經營范圍填寫

鄒老師 解答

2016-06-13 21:57

項目開發(fā)投資
經濟類型稅務登記證上會有記載
行業(yè)一般與國民經濟行業(yè)相同

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相關問題討論
一般根據企業(yè)的經營范圍填寫
2016-06-13 21:18:57
您好!可以先去國稅,也可以先去地稅,都可以的。 具體的資料每個地方要求不同,你可以直接去稅局,他們會給您一張清單,上面會寫需要什么資料的。
2016-11-30 12:26:40
你好,請看這個網址,不過具體以稅局要求為準。http://baike.so.com/doc/4517808-4727735.html
2016-11-30 12:03:28
沒有區(qū)別,其實沒有特別的地方,在哪里注冊就歸哪里管,某某地只是個名稱而已
2016-10-11 10:21:08
你好! 需要申報的
2019-10-16 09:36:43
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現業(yè)務網6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產權轉移數據。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產,不動產一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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