
同一家公司,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù),我要怎么重分類調(diào)整呢?
答: 分別重分類為預(yù)收和預(yù)付賬款
老師號(hào),我之前應(yīng)該是 借方:應(yīng)收賬款 10000 我登記為借方 應(yīng)付賬款 10000了,我現(xiàn)在調(diào)整過(guò)來(lái)的話,直接 借方 應(yīng)收賬款 10000 貸 應(yīng)付賬款 10000 對(duì)嗎 不需要總紅字吧
答: 你好,直接做更正分錄 就可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師一個(gè)公司開(kāi)票50000,付款49500,說(shuō)是什么驗(yàn)收扣款500;這500元不再給了,導(dǎo)致我們的賬上和他們的賬不符,這個(gè)我們這要怎么調(diào)整著500元的應(yīng)收賬款呢?
答: 借銀行存款貸應(yīng)收賬款,營(yíng)業(yè)外支出


追逐我的明天。 追問(wèn)
2020-06-11 10:46
玲老師 解答
2020-06-11 11:48
玲老師 解答
2020-06-11 11:48
玲老師 解答
2020-06-11 11:49