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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-11 11:07

一、認(rèn)證后
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
二、轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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相關(guān)問題討論
是這樣做會計分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認(rèn)證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,這個是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?
2016-12-27 21:11:02
兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方?jīng)]有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
你好,不對的借管理費用貸銀行存款這是電費作為管理費用的處理,如果是制造費用,借制造費用,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸銀行存款
2019-04-29 22:07:43
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