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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-12 18:24

你好 你開專票是要抵扣嗎?     你要看你抵扣的點 與對方收取的稅點 那個高

追問

2020-06-12 18:26

他加價高 現(xiàn)在小規(guī)模 我只能抵扣1百分之一的稅點吧

追問

2020-06-12 18:26

對方是小規(guī)模

meizi老師 解答

2020-06-12 18:28

你好 是的     你們抵扣也只能抵扣1%

追問

2020-06-12 18:30

我們單位經(jīng)常遇到這種情況 我怎么評判哪個合適 老師給個建議

meizi老師 解答

2020-06-12 18:36

你好 比如你就判斷  對方開了專票給你們 。你少繳納了多少增值稅。 附加稅      的繳納 。    還有進項稅來了  成本減少了 你利潤增加了  對應的企業(yè)所得稅就會多繳納 。 你分別考慮這些把

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相關問題討論
你好 你開專票是要抵扣嗎? 你要看你抵扣的點 與對方收取的稅點 那個高
2020-06-12 18:24:46
你好,是的,小規(guī)模不能抵扣,含稅計入成本,如果是一般納稅人,就把3.9萬 進入進項稅!
2022-02-08 21:15:19
可以的,這個之間沒有必然關系
2017-12-05 22:02:01
您好 開具專票的話 您單位可以抵扣進項稅額 應該開具專票
2019-07-17 11:57:40
開普通發(fā)票,不得抵扣進項稅
2017-08-01 11:55:19
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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