老師,進項大于銷項月底不做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,年末清零怎么做分錄?
小楊
于2020-06-16 15:30 發(fā)布 ??1180次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-06-16 15:30
進項稅大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)的
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進項稅大于銷項稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,年末也不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-06-16 15:30:55

只需要進項稅額和銷項稅額清理就可以,借銷項稅額 80 轉(zhuǎn)出未交增值稅 180-80貸進項稅額 180 掛轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以
2020-06-17 09:05:37

借,應交稅費~未交增值稅
貸,應交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38

您好,
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅
繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
這個只需要做到1)這里
2019-06-15 14:31:44

實務中一般是不結(jié)轉(zhuǎn)你要結(jié)轉(zhuǎn)也可以。
2018-12-20 10:41:25
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2020-06-16 15:31
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