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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-06-16 17:18

你好,其他的都是零,資產(chǎn)總額寫0.01萬

歸零 追問

2020-06-16 17:20

老師,那我稅務(wù)那邊資產(chǎn)也是填0.01吧

歸零 追問

2020-06-16 17:22

就這個,我的從業(yè)人數(shù)好像也有不對的,是不是應(yīng)該填2,因?yàn)楣局饕藛T信息是采集了2人,監(jiān)事和執(zhí)行董事

樸老師 解答

2020-06-16 17:30

稅局那里可以是零,這個沒事,那你從業(yè)人數(shù)就是2

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相關(guān)問題討論
你好,其他的都是零,資產(chǎn)總額寫0.01萬
2020-06-16 17:18:50
你好,你所指的稅務(wù)年報(bào)是生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅年度申? 工商年報(bào):登錄網(wǎng)站,根據(jù)網(wǎng)站是表格內(nèi)容,單位經(jīng)營情況據(jù)實(shí)填寫,審核無誤之后提交并公示就是了
2020-06-05 14:40:43
你好 沒有辦法0申報(bào)? 按賬上數(shù)據(jù) 填寫申報(bào)?
2021-05-20 14:32:20
您好,不可以的。
2017-06-02 13:33:29
同學(xué),你好 登錄工商年報(bào)網(wǎng)站,根據(jù)表格內(nèi)容,單位情況據(jù)實(shí)填寫,審核無誤之后提交就可以了
2022-02-10 14:24:42
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因?yàn)檫@個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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