
老師你好,之前的會計做的分錄明明有個往來公司是我們的客戶,但她之前做的往來余額是掛在應(yīng)付賬款借方的,這樣應(yīng)該怎么調(diào)整往來呢
答: 你好,可以把之前錯誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄
何調(diào)整應(yīng)付賬款賬上的差異 比如賬上的應(yīng)付賬款在借方,余額是5,實際上應(yīng)付賬款在貸方,余額是10,如何做調(diào)整的會計分錄???
答: 你好。是錄入錯誤造成嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好 同一單位在咱家既有應(yīng)收賬款余額和應(yīng)付賬戶余額,應(yīng)付賬戶余額比應(yīng)收余額大,最后調(diào)整,講科目余額調(diào)整在大的一方,怎么做分錄
答: 借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款,按應(yīng)收賬款的余額進(jìn)行抵消


An 追問
2020-06-19 11:27
鄒老師 解答
2020-06-19 11:28
An 追問
2020-06-19 11:29
鄒老師 解答
2020-06-19 11:30
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2020-06-19 11:31
鄒老師 解答
2020-06-19 11:31
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2020-06-19 11:32
鄒老師 解答
2020-06-19 11:33