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送心意

李雪婷老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-20 16:46

同學(xué)你好,收到的專用發(fā)票是進庫存商品(專用發(fā)票上不含稅的金額),然后月末由庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本(依舊是不含稅的金額)

小玉米 追問

2020-06-20 16:47

是的,我的意思就是說結(jié)轉(zhuǎn)主營成本的金額是專用發(fā)票的不含稅的稅金嗎

李雪婷老師 解答

2020-06-20 16:47

比如:收到一張專用發(fā)票,金額113(其中不含稅金額100,增值稅13)
借:庫存商品100
應(yīng)交稅費—增值稅—進13
貸:銀行存款113
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:主營業(yè)務(wù)成本100(購進的貨物全部銷售的前提)
貸:庫存商品100

小玉米 追問

2020-06-20 16:51

那我做賬的時候比如我做12月份的賬,我拿11月份的發(fā)票也抵扣,是不是也把11月份的不含稅金額作為主營業(yè)務(wù)成本呢

小玉米 追問

2020-06-20 16:51

作為本月的主營業(yè)務(wù)成本

李雪婷老師 解答

2020-06-20 17:09

是這樣的,你拿到票抵扣完就可以進庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本是看你哪個月銷售出去,哪個月進成本,比如11月你拿到了票,認(rèn)證了,你就11月進庫存商品,12月賣掉了這些貨,12月你就結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本(入庫存11月,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本在12月),或者你也可以11月不認(rèn)證,等12月認(rèn)證,進庫存商品,然后直接結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本(入庫存和結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本都在12月)

小玉米 追問

2020-06-20 17:22

這個科目匯總表的主營業(yè)務(wù)成本表示的是7月份入庫了1756149.56元的商品,然后出庫了1421098.38元的商品的時候就用1421098.38元作為成本了嗎

李雪婷老師 解答

2020-06-20 17:34

同學(xué)你好,你的理解是對的。

小玉米 追問

2020-06-20 17:36

可是我看憑證上沒有看到貸方的庫存商品哦

李雪婷老師 解答

2020-06-20 17:42

你看你的圖片上,庫存商品貸方是有金額的,并且等于主營業(yè)務(wù)成本的,是財務(wù)軟件帳么?

小玉米 追問

2020-06-20 17:44

因為是拿給外賬公司做的,可能她們系統(tǒng)上做了吧,但是憑證上沒有

李雪婷老師 解答

2020-06-20 17:47

系統(tǒng)里一定是有的,因為你拍的這個圖片是從系統(tǒng)里打印出來的,貸方是有數(shù)字的,如果你在憑證里沒有找見,可能沒有裝訂這張憑證。

小玉米 追問

2020-06-20 18:00

不是,是因為她直接做分錄摘要是結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本   貸庫存商品,所以最后就出現(xiàn)庫存商品在貸方,但是不知道這個庫存商品的明細(xì)是到底哪些商品出庫了呀,只寫一個金額匯總,沒有明細(xì)金額

李雪婷老師 解答

2020-06-20 18:06

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品  這個就是月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,這張憑證后面沒有附件么?

小玉米 追問

2020-06-20 18:10

沒有,正常來說應(yīng)該是先做分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品,最后才匯總結(jié)轉(zhuǎn)的,但是她做的是只有最后一張結(jié)轉(zhuǎn)的匯總憑證

李雪婷老師 解答

2020-06-20 18:20

一般企業(yè)現(xiàn)在都采用的是月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,他這樣做賬沒有問題,問題是,一次性結(jié)轉(zhuǎn),后面需要附這一個月銷售成本明細(xì)表,幾月幾號出庫了什么產(chǎn)品,數(shù)量單價金額是多少,但是他沒有附,可以問前面做賬的會計要一下,可能有電子的結(jié)轉(zhuǎn)成本表,只是沒有打印出來。

小玉米 追問

2020-06-20 18:24

老師,你看一下,她都是這樣做的,并沒有出現(xiàn)具體出庫了哪些產(chǎn)品,最后只結(jié)轉(zhuǎn)出一個數(shù)

李雪婷老師 解答

2020-06-20 18:28

如果確定結(jié)轉(zhuǎn)的憑證后面都沒有附件,你可以要求前面會計提供結(jié)轉(zhuǎn)成本明細(xì)表,否則都是一個金額,后面查賬,是有風(fēng)險的。

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同學(xué)你好,收到的專用發(fā)票是進庫存商品(專用發(fā)票上不含稅的金額),然后月末由庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本(依舊是不含稅的金額)
2020-06-20 16:46:00
你好,可以這么做的。
2021-05-19 16:28:39
是的,是這樣處理的,涉及損益科目的,需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替。
2019-04-08 17:35:47
你好,可以的 但是不可以稅前扣除
2019-12-17 23:14:38
一般用以前年度損益調(diào)整科目補記
2021-04-07 10:44:01
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