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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-23 11:05

你好,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了

Y. 追問(wèn)

2020-06-23 11:25

這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)、稅和成本是不是要轉(zhuǎn)出?

樸老師 解答

2020-06-23 11:29

進(jìn)項(xiàng)也直接紅沖了就行,和轉(zhuǎn)出一樣的道理

Y. 追問(wèn)

2020-06-23 11:30

分錄是怎么樣的?

樸老師 解答

2020-06-23 11:36

借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
借進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
貸銀行存款負(fù)數(shù)

Y. 追問(wèn)

2020-06-23 11:40

轉(zhuǎn)出的稅和成本呢

樸老師 解答

2020-06-23 11:49

進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)就是轉(zhuǎn)出的了,你之前的分錄怎么做的

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你好,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
2020-06-23 11:05:18
暫估原材料 一、未認(rèn)證的分錄 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 二、認(rèn)證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-07-17 17:28:24
可以先暫估入賬,借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估款,后續(xù)發(fā)票到了做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估款 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做借借原材料 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商
2020-05-13 08:59:28
原材料退回是全部退回,那就是發(fā)票一起退回處理
2017-10-14 19:33:01
借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 您應(yīng)當(dāng)發(fā)貨時(shí)即開發(fā)票。收貨時(shí)索取發(fā)票,借記“原材料、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。
2018-08-03 11:08:35
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