
注銷時(shí)小規(guī)模公司賬戶還有存款和現(xiàn)金,還有這個(gè)月的應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款,實(shí)收資本,做報(bào)表時(shí)用結(jié)平嗎
答: 你好!不用結(jié)平,但是要做清算,就是說(shuō)最終如果還有資金,你是分給股東還是怎么處置
請(qǐng)問(wèn)我司代扣員工職業(yè)年金,因暫無(wú)法繳納,暫存公司賬戶,應(yīng)如何記賬。借 應(yīng)付職工薪酬-職業(yè)年金 2000貸 其他應(yīng)付款-職業(yè)年金 2000這樣記對(duì)嘛?好像不對(duì)。應(yīng)該怎么記賬啊,然后如何計(jì)提?
答: 你好 嗯是的 你可以先這樣掛著 。后面繳納了 你做借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 。 補(bǔ)計(jì)提 借費(fèi)用 -年金貸應(yīng)付職工薪酬-年金
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑公司 工人工資是代發(fā)的,他的錢(qián)不走對(duì)公賬戶,一個(gè)月工資大概幾十萬(wàn),這種做賬可不可以這樣 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人 收到錢(qián)直接借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
答: 可以的,有支付出去的證明的。


????? 追問(wèn)
2020-06-23 15:59
meizi老師 解答
2020-06-23 16:03
????? 追問(wèn)
2020-06-23 16:19
meizi老師 解答
2020-06-23 16:20
????? 追問(wèn)
2020-06-23 16:21
meizi老師 解答
2020-06-23 16:24