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雨中漫步
于2020-06-26 08:32 發(fā)布 ??1024次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-06-26 08:40
這個是填寫增值稅主表第31行“本期繳納欠繳稅額”
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老師,請問這個月補交以前年度的330元增值稅在增值稅申報明細表需要填寫吧?哪一行填列哦
答: 這個是填寫增值稅主表第31行“本期繳納欠繳稅額”
去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時候是入了以前年度損益的,那增值稅申報表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個有關系嗎?
答: 還是我應該直接放回收入,不要放以前年度損益
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我在申報系統(tǒng)如何下載以前年度增值稅申報表,有步驟嘛
答: 同學您好,您具體可以截圖看下嗎
老師,您好!請教您,由于以前年度的簡易征稅項目現在核減,發(fā)票沖紅,當月增值稅申報表,沖紅的稅額抵減了本月的增值稅,賬務怎么處理合適?
討論
以前年度增值稅申報表填錯,現在在大廳也無法變更怎么辦?
增值稅少繳了,怎么補繳啊,需要更改增值稅申報表嗎,因為發(fā)現有以前年度少繳的,
小微企業(yè)增值稅申報主表時,提示要申報減免明細表,以前不用申報
補交以前年度的增值稅,如何填增值稅申報表?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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