- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-06-22 11:41
借方余額表示這個(gè)月多繳納的稅費(fèi)嗎?什么情況下會(huì)出現(xiàn)多繳納的現(xiàn)象呢
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你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯(cuò)了,貸方應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交增值稅科目0,余額到了未交增值稅
詳見 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件
2018-04-04 18:12:20

<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

您好
月末轉(zhuǎn)出后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額正確的 可以年末的時(shí)候把增值稅下三級(jí)科目一次性結(jié)平
2020-04-09 23:04:53

學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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宋生老師 解答
2016-06-22 11:40
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2016-06-22 18:15