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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-28 18:00

你好,你的年累計收入是多少?扣除又是多少?

OP. 追問

2020-06-28 18:07

營業(yè)收入2998789.31,利潤579722.59

郭老師 解答

2020-06-28 18:08

你好,你這個是什么的?匯算清交企業(yè)所得稅的嗎?

OP. 追問

2020-06-28 18:09

對的,企業(yè)所得稅匯算

郭老師 解答

2020-06-28 18:10

你是小型微利企業(yè)嗎?預繳了多少稅款?

郭老師 解答

2020-06-28 18:10

或者之前有虧損嗎?以前年度是不是有虧損?

OP. 追問

2020-06-28 18:10

小微,之前沒有預繳過

OP. 追問

2020-06-28 18:11

不是,預繳過

OP. 追問

2020-06-28 18:11

然后,現(xiàn)在是應(yīng)補退稅是負兩萬多

郭老師 解答

2020-06-28 18:13

繳了多少稅款?沒有虧損嗎?
579722.59*5%
你們需要交這些稅款的。

OP. 追問

2020-06-28 18:25

沒事了,重新填了一遍又好了

OP. 追問

2020-06-28 18:25

謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-28 18:28

好的,能填寫正常就可以。

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你好,在主表的應(yīng)補退稅額欄次負數(shù)金額顯示
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你好,你的年累計收入是多少?扣除又是多少?
2020-06-28 18:00:48
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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