老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請(qǐng)問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對(duì) 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請(qǐng)問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

2018年固定資產(chǎn)10000元計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本,在2020年調(diào)整到固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?謝謝
答: 你好,原來要這樣分錄,借固定資產(chǎn),貸銀行存款,折舊費(fèi),借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊費(fèi),
新購進(jìn)的固定資產(chǎn)一次性折舊分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊。金額為固定資產(chǎn)價(jià)款;結(jié)賬時(shí)提示累計(jì)折舊期末余額與清單不符
答: 賬上還是按月折舊的 申報(bào)所得稅一次折舊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
融資性租賃里邊不是說租入固定資產(chǎn)對(duì)承租人來說分期購買相當(dāng)于是他的固定資產(chǎn),做賬是承租人這邊做。為什么下圖中分錄里累計(jì)折舊還和主營業(yè)務(wù)成本(出租人)有關(guān)呢
答: 你好,同學(xué)。視自有資產(chǎn)處理,然后你出租 的話折舊部分計(jì)其他業(yè)務(wù)成本。
做分錄可以借:主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存現(xiàn)金
服務(wù)業(yè)有成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄?主營業(yè)務(wù)成本直接材料和直接人工
老師你好!我收到的全部都是專票??!有的是主營業(yè)務(wù)成本的專票,有的是固定資產(chǎn)的專票。這個(gè)有區(qū)別嗎?稅額需要分開做嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄借:主營業(yè)務(wù)收入貸:主營業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎?


莊老師 解答
2020-06-28 23:04
莊老師 解答
2020-06-28 23:06
莊老師 解答
2020-06-28 23:06