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送心意

李老師

職稱注冊稅務(wù)師,中級會計師

2016-06-24 09:19

現(xiàn)在已經(jīng)支付了,如果不改動期初數(shù)的基礎(chǔ)上,怎么做分錄啊

輕舟小漾 追問

2016-06-24 09:23

是內(nèi)賬,我可不可以把這一筆支出掛在營業(yè)外支出里

李老師 解答

2016-06-24 09:16

這個只能反初始化了修改期初的

李老師 解答

2016-06-24 09:21

那樣憑空多了一個不平啊。。。如果你內(nèi)帳就,借利潤分配未分配利潤的貸其他應(yīng)付款

李老師 解答

2016-06-24 09:25

也可以吧。。。。。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 付款出去就行
2021-12-02 14:10:56
這個一般是補上,別的沒有問題就沖掉未分配利潤這個
2020-01-20 18:54:22
上面數(shù)據(jù)反映了以下情況(我寫到十萬位):您借了1100萬元,賠了450萬元,還剩下650萬元資產(chǎn);只是賠虧應(yīng)當(dāng)計入“未分配利潤”借方而不應(yīng)是“實收資本”借方。大致就是這個意思。
2017-03-20 11:06:11
這個只能反初始化了修改期初的
2016-06-24 09:16:02
你好,其他應(yīng)付款是借款嗎?你賬上沒有資金嗎?
2020-06-11 14:24:35
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