
發(fā)現(xiàn)跨年賬目 有現(xiàn)付錯(cuò)記銀付的現(xiàn)象,設(shè)涉及管理費(fèi)用及工程成本,改怎么使用以前年度損益調(diào)整做賬務(wù)處理?
答: 你好 你去看看去年是怎么做分錄的 。 是怎么錯(cuò)誤了這樣好調(diào)整的
有個(gè)去年的管理費(fèi)用需要在今年沖減。是不是只能做賬務(wù)處理調(diào)整以前年度損益調(diào)整?那該如何做賬務(wù)處理?以前的報(bào)表需要改正嗎?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤 需要調(diào)整未分配利潤期末余額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上年度多結(jié)轉(zhuǎn)或少結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用,本年度怎樣通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理,求分錄
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會(huì)計(jì)學(xué)堂肖老師 追問
2020-07-02 11:46
meizi老師 解答
2020-07-02 11:50
會(huì)計(jì)學(xué)堂肖老師 追問
2020-07-02 11:57
meizi老師 解答
2020-07-02 12:08