
發(fā)現(xiàn)跨年賬目 有現(xiàn)付錯記銀付的現(xiàn)象,設(shè)涉及管理費用及工程成本,改怎么使用以前年度損益調(diào)整做賬務(wù)處理?
答: 你好 你去看看去年是怎么做分錄的 。 是怎么錯誤了這樣好調(diào)整的
有個去年的管理費用需要在今年沖減。是不是只能做賬務(wù)處理調(diào)整以前年度損益調(diào)整?那該如何做賬務(wù)處理?以前的報表需要改正嗎?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配——未分配利潤 需要調(diào)整未分配利潤期末余額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
@郭老師@郭老師老師我還是沒看懂這段話。是不是你之前發(fā)給我的分錄我吧19年和20年錯誤的管理費用-養(yǎng)老、醫(yī)療、事業(yè) 改成以前年度損益調(diào)整 21年1-5月的就按照你給我的分錄來作?
答: 是的 上面的調(diào)整的,分錄不是二一年的,是之前年度的。
2019年12月份開的發(fā)票能在2020年6月份做賬放管理費用_辦公費用嗎?還是說要放到以前年度損益調(diào)整,麻煩您看一下圖片。
老師您好,19年估了管理費用,借 管理費用20年調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢,借以前年度損益調(diào)整貸,管理費用,這樣做對么?
老師,我19年少提了936的折舊,20年3月發(fā)現(xiàn)的,必須要用以前年度損益調(diào)整嗎?可不可以直接補提到今年的管理費用-折舊費。
老師.我想請問一下以前年度計提的殘障金,今年發(fā)現(xiàn)不用繳納,需要從管理費用里面沖減,這個需要計入以前年度損益調(diào)整么
17年交了150萬訴訟費,19年退回來了,當(dāng)時計入管理費用~訴訟費現(xiàn)在調(diào)以前年度損益調(diào)整,如何寫分錄

