200W扣五個點的稅,是多少 問
是直接200W乘以1.05這樣計算嗎 答
我未分配利潤的數(shù)字不動的話,我交了100多萬的個稅 問
沒有老師,目前股權變更后只交了個稅,具體賬務處理的分錄老師說一下 答
老師,請問股權變更里的報表數(shù)據(jù)必須要與申報報表 問
同學,你好 是的,要一致 答
如果給一家公司開票50萬 銷售出庫單有 然后下 問
雖然就1筆發(fā)票 但是里面的產(chǎn)品數(shù)量比較多 有么有關系的 答
老師 你好 咨詢一下個稅的問題我們公司有個員工 問
也就是說綜合收入12萬以下是免稅的對嗎 即使匯算清繳的時候稅款超過了400元 答

老師,期初數(shù)據(jù)借代不平衡,因為之前沒有記賬,現(xiàn)在是按目前有的庫存現(xiàn)金,庫存商品,固定資產(chǎn),應收應付,預收預付,其他應收款其他應付款登記的,借代不平衡怎么調?多出來或少出來的怎么弄?
答: 您好,那您就通過未分配利潤來調節(jié)
物管公司,每個月收到業(yè)主交來的建渣費,,,公司也要支付給除渣公司的運費,收到業(yè)主交來建渣費:借庫存現(xiàn)金,待其他應收款。支付給建渣公司的時候,借其他應付款,貸庫存現(xiàn)金,,請問其他應收和其他應付產(chǎn)生的差額,年末的時候需要結轉收入和支出嗎?
答: 你給業(yè)主開建渣發(fā)票了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
合作社,在建賬的時候做分錄是借:其他應收款-法人貸:實收資本現(xiàn)在合作社沒錢了向法人借款,可以寫成借:庫存現(xiàn)金貸:其他應付款-法人嗎?也就是說法人能部門即在其他應收款又在其他應付款呢?
答: 實收資本是實際收到投資款時,才確認的。 向法人借款,是做 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款--法人


陸 追問
2020-07-03 09:37
郭老師 解答
2020-07-03 09:41
陸 追問
2020-07-03 09:41
郭老師 解答
2020-07-03 09:51