
老師,上個月暫估入賬商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本,本月收到發(fā)票,紅字沖銷暫估入賬分錄,上月成本可以不用紅沖可以嗎?
答: 您好 暫估金額跟發(fā)票金額一致么
當(dāng)月預(yù)付了一筆錢,貨也收到了,當(dāng)月也銷售了,發(fā)票次月拿回來的,那么當(dāng)月我結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?沒有暫估入賬 只是做了預(yù)付的分錄
答: 先暫估入庫 后面正常做銷售和轉(zhuǎn)成本的分錄。收到發(fā)票時再把前面做這幾筆分錄 先紅沖了再按發(fā)票金額做前面一樣的分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上年暫估入賬并已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,今年8月收到發(fā)票,實際成本比上年結(jié)轉(zhuǎn)的成本多,分錄應(yīng)該如何做完整?
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 然后補結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品


大嚴(yán)?? 追問
2020-07-03 11:04
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2020-07-03 11:06
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2020-07-03 11:07
bamboo老師 解答
2020-07-03 11:14
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2020-07-03 11:16
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2020-07-03 11:17
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2020-07-03 12:22
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2020-07-03 12:23