
我單位以前年度增值稅申報表填寫錯誤,現(xiàn)在已經(jīng)更正,并于5月初補繳了增值稅稅款,現(xiàn)在稅款所屬期5月份,增值稅申報表第32行期末未繳稅額為付數(shù),顯示我補繳的稅款是多繳的,請問老師我該如何調(diào)整呢?謝謝!
答: 你好 截圖你的主表看下的
補交以前年度的增值稅,如何填增值稅申報表?
答: 你好,根據(jù)所屬期,收入金額填寫就是了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我在申報系統(tǒng)如何下載以前年度增值稅申報表,有步驟嘛
答: 你好,您系統(tǒng)里有申報臺賬可以查詢下載以前申報過的

