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職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-07-05 09:26

你好,出口免稅不需要做退稅申報(bào)

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你好,出口免稅不需要做退稅申報(bào)
2020-07-05 09:26:20
出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì),填在17欄,未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
您好,增值稅還是按原先的申報(bào)方式申報(bào),但是增值稅申報(bào)表上有幾個(gè)和出口有限的數(shù)據(jù)需要你計(jì)算填寫(xiě)。而且每個(gè)月申報(bào)免抵退之前必須先申報(bào)增值稅(如果你是生產(chǎn)型出口企業(yè)的話,外貿(mào)出口企業(yè)的申報(bào)不受增值稅申報(bào)的影響)。
2018-04-04 08:09:15
先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫(xiě)
2019-01-04 15:38:35
您好,是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)
2019-01-14 11:26:13
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