
老師好,購(gòu)入財(cái)務(wù)軟件,2500元借 無(wú)形資產(chǎn) 財(cái)務(wù)軟件 2500 貸 其他應(yīng)付款 2500借 管理費(fèi)用 2500 貸累計(jì)折舊 2500對(duì)嗎?是啟用的 新會(huì)計(jì)制度科目
答: 這個(gè)最低是需要按2年攤銷(xiāo),你這個(gè)可以直接做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
合并報(bào)表怎么合并,是我總公司的其他應(yīng)收款20萬(wàn),分公司的其他應(yīng)付款20,我需要在我的電腦的財(cái)務(wù)軟件記錄借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司這樣嗎,以給您發(fā)紅包
答: 合并報(bào)表需要手工合并。 總公司對(duì)分公司掛其他應(yīng)收時(shí),分公司也要同步掛總公司其他應(yīng)付 借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司 這是個(gè)什么業(yè)務(wù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,6月份做賬,購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,法人墊付的, 是要沖銷(xiāo)法人的其他應(yīng)收款,應(yīng)該做 的分錄是借 管理費(fèi)用,貸 其他應(yīng)收款 —法人,結(jié)果我給做錯(cuò)了,做成了借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 —法人了,可是現(xiàn)在 6月的報(bào)表已經(jīng)出了,稅也申報(bào)了,倒是沒(méi)有影響利潤(rùn),那現(xiàn)在我這個(gè)賬如何調(diào)成正確的呢?
答: 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款

