
老師我們是民非企業(yè),我們代發(fā)工資代繳社保的的失業(yè)險退回,這筆錢不用轉給對方,我們和對方的往來我們通過其他應付款科目核算,2021年4月退回的,當時我剛來,做成企業(yè)的借:管理費用-120,借:管理費用60,借:業(yè)務活動成本,貸:銀行存款:50,現(xiàn)在審計協(xié)會的審計我們的財務,由于我們財務軟件出了點問題,結轉出了點問題,非限定性凈資產和限定性凈資產數(shù)據(jù)不對,叫我們找出原因,把它更正還好,我想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以嗎
答: 想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以
應收應付是不是反應往來?那我付給買財務軟件的跟給培訓機構的賬怎么走?掛其他應付款嗎?還是付款直接銀行存款
答: 你好,應收應付是反應往來的,如果你付款了,就走銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
合并報表怎么合并,是我總公司的其他應收款20萬,分公司的其他應付款20,我需要在我的電腦的財務軟件記錄借:管理費用-分公司,貸:其他應收款-分公司這樣嗎,以給您發(fā)紅包
答: 合并報表需要手工合并。 總公司對分公司掛其他應收時,分公司也要同步掛總公司其他應付 借:管理費用-分公司,貸:其他應收款-分公司 這是個什么業(yè)務


葉子 追問
2022-03-14 18:13
葉子 追問
2022-03-14 18:14
文文老師 解答
2022-03-14 18:19
葉子 追問
2022-03-14 20:31
文文老師 解答
2022-03-15 16:42
葉子 追問
2022-03-15 16:49
文文老師 解答
2022-03-15 16:57
葉子 追問
2022-03-15 17:12
文文老師 解答
2022-03-15 17:25
葉子 追問
2022-03-15 17:30
文文老師 解答
2022-03-15 17:34