
老師,我6月購買的財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)的分錄寫的是:摘要:付xx公司軟件費(fèi),借:其他應(yīng)付款-xx公司,貸:銀存;7月收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-xx公司,那7月收到發(fā)票后的摘要怎么寫呢?
答: 你好 摘要發(fā)生辦公費(fèi)。
合并報(bào)表怎么合并,是我總公司的其他應(yīng)收款20萬,分公司的其他應(yīng)付款20,我需要在我的電腦的財(cái)務(wù)軟件記錄借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司這樣嗎,以給您發(fā)紅包
答: 合并報(bào)表需要手工合并。 總公司對(duì)分公司掛其他應(yīng)收時(shí),分公司也要同步掛總公司其他應(yīng)付 借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司 這是個(gè)什么業(yè)務(wù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,6月份做賬,購買財(cái)務(wù)軟件,法人墊付的, 是要沖銷法人的其他應(yīng)收款,應(yīng)該做 的分錄是借 管理費(fèi)用,貸 其他應(yīng)收款 —法人,結(jié)果我給做錯(cuò)了,做成了借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 —法人了,可是現(xiàn)在 6月的報(bào)表已經(jīng)出了,稅也申報(bào)了,倒是沒有影響利潤(rùn),那現(xiàn)在我這個(gè)賬如何調(diào)成正確的呢?
答: 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款

