老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

小規(guī)模多計(jì)提未交增值稅,該如何調(diào)整
答: 你的收入是不是少做了,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
這個(gè)分錄這么做合理嗎?調(diào)一下,借應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅 ,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,因?yàn)槲疫@個(gè)是小規(guī)模納稅人,我給計(jì)提了增值稅了,現(xiàn)在想調(diào)平
答: 你好,現(xiàn)在具體的有哪一個(gè)余額?你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
答: 小規(guī)模增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)是指,企業(yè)可以根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定,凡是在中國境內(nèi)從事貿(mào)易經(jīng)營或者進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),并達(dá)到小規(guī)模納稅人認(rèn)定條件的,其只需要每月按照國家規(guī)定繳納小規(guī)模納稅人認(rèn)定范圍內(nèi)的增值稅,而不用繳納其他稅費(fèi)。如果企業(yè)未按時(shí)、按賬繳納增值稅,就應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)定,將未繳納的增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)中,以便正常納稅,保障稅收的穩(wěn)定和公平。


?阿塊? 追問
2020-07-06 10:35
?阿塊? 追問
2020-07-06 10:37
maize老師 解答
2020-07-06 10:43
?阿塊? 追問
2020-07-06 10:54
maize老師 解答
2020-07-06 10:59