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是在4月申報(bào)所屬期為3月份的增值稅申報(bào)表可以全額抵減330元嗎?抵減的分錄記帳憑證是做在3月份是嗎?
老師,這是我公司6月增值稅申報(bào)表,主管叫我做一筆,增值稅銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是為什么呢,如果是轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么做,金額是怎么確定的呢
比如說(shuō),增值稅申報(bào)表還有留抵-1000元,但賬上做到還有留抵-1900元,現(xiàn)在要在賬上調(diào)整到與申報(bào)表一致,那這個(gè)差額900元要怎樣寫分錄


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2020-07-06 18:25
maize老師 解答
2020-07-06 18:33