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送心意

石老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-07-08 20:16

你好!這個情況申報表上的留抵稅額應是與賬面應交增值稅借方余額一致的,將應交增值稅其余子科目余額轉入應交增值稅-留抵稅額借方,報表上將應交增值稅借方余額調整至其他流動資產-待抵扣增值稅即可。

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相關問題討論
負數(shù)就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
你好!這個情況申報表上的留抵稅額應是與賬面應交增值稅借方余額一致的,將應交增值稅其余子科目余額轉入應交增值稅-留抵稅額借方,報表上將應交增值稅借方余額調整至其他流動資產-待抵扣增值稅即可。
2020-07-08 20:16:03
我都有點被你繞暈了,簡單問題復雜化了 取得金稅盤發(fā)票 借;管理費用820 貸;銀行存款820 假如是一次性抵扣就 借;應交稅費-應交增值 820 貸;管理費用 820 假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應交稅費-應交增值 貸;管理費用 就是這樣,跟你收入沒有關系
2015-10-26 18:05:44
我都有點被你繞暈了,簡單問題復雜化了 取得金稅盤發(fā)票 借;管理費用820 貸;銀行存款820 假如是一次性抵扣就 借;應交稅費-應交增值 820 貸;管理費用 820 假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應交稅費-應交增值 貸;管理費用 就是這樣,跟你收入沒有關系
2015-10-26 18:04:51
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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