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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 07:37

你好,把應(yīng)該繳納的所得稅計(jì)提起來就好,借所得稅費(fèi)用  貸應(yīng)交稅費(fèi)(企業(yè)所得稅)

淡定 追問

2020-07-09 08:29

老師就是先不用扣款,到21年申報(bào)年報(bào)時(shí)在扣對(duì)嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-09 08:38

你好,是的,不用扣款交稅

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你首先需要明確,小規(guī)模企業(yè)所得稅是指收入總額低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè),按照稅務(wù)部門的規(guī)定,它們的稅率要低于一般企業(yè)。因此,小規(guī)模企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)當(dāng)包括:應(yīng)交稅費(fèi)科目,應(yīng)抵扣稅費(fèi)科目,應(yīng)收稅費(fèi)科目和應(yīng)付稅費(fèi)科目。
2023-03-08 13:22:36
你好,借以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-05-21 17:13:24
你好 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-01-13 13:34:14
你好,你所指年度所得稅是匯算清繳補(bǔ)交的所得稅?
2019-07-19 17:07:32
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅,貸;銀行存款
2019-12-26 15:25:48
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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