
請問如何填寫增值稅減免申報表,因為主表按3%計算專票增值稅稅金是454.10元,但是目前按政策是1%計算稅金,我在增值稅減免附表中選1%減免政策欄填寫完后,表格出現(xiàn)期末余額出現(xiàn)橙色標識,請問是什么原因?
答: 您好,第2列應該填專票不含稅收入*2%
我公司屬于餐飲行業(yè),因國家在疫情期間出臺的新政策我司1月收入可以按免稅收入申報,但是在填寫《增值稅減免稅申報明細表》選擇對應免稅政策,那么免征增值稅項目銷售額欄填入的數(shù)字是含稅銷售額還是不含稅銷售額?
答: 你好,免稅的話就是不含稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因為小企業(yè)增值稅減按1%的政策,報稅時表格填寫問題:(1)第10列的免稅銷售額是用1%稅率算還是3%稅率算(開發(fā)票是按照1%開的)(2)第18列的數(shù)=10列的數(shù)*3%對嗎?(3)因第1列沒有數(shù)字,不用填減免稅申報表吧?
答: 你這個是不是不需要交稅,不需要交稅,這個對應出來免稅額是3% 系統(tǒng)問題,2 ,是的,3 。是的,你說對,

