老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個(gè)需要交 第二個(gè)需要交個(gè)稅,合并到工資 第三個(gè)借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計(jì)提了,怎么處理 問
你好,這個(gè)做補(bǔ)充計(jì)提了。 答

請問老師,我是房地產(chǎn)企業(yè),1月份把銷售部裝修款計(jì)入管理費(fèi)用了,6月份我把這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)人開發(fā)成本里,這樣調(diào)憑證可以嗎?
答: 你好 可以的 你直接調(diào)整即可 如果確實(shí)是開發(fā)成本的
房地產(chǎn)企業(yè)報(bào)銷采購安全帽,金額是2100,可以直接入管理費(fèi)用嗎?還是要入成本?
答: 你好 實(shí)務(wù)中可以計(jì)入開發(fā)成本-間接費(fèi)用
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付給房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的代建管理費(fèi)記入管理費(fèi)用還是開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)用
答: 你好,記入開發(fā)成本間接費(fèi)用

