
收到結(jié)算單,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款未開(kāi)票,收到發(fā)票,借應(yīng)付賬款未開(kāi)發(fā)票,貸應(yīng)付賬款結(jié)算款,借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,后面會(huì)出現(xiàn)待認(rèn)證與進(jìn)項(xiàng)稅不平怎么處理
答: 你好 你的分錄不對(duì) 應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
上月借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅100,貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款100這月發(fā)票沒(méi)來(lái),還要沖該憑證嗎?還是等發(fā)票來(lái)了在沖?
答: 您好,等發(fā)票來(lái)了再紅沖該憑證。需要提示一點(diǎn),做暫估分錄是不能暫估增值稅的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在查出19年10月憑證,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅多了0.1,應(yīng)付賬款也多了0.1,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
答: 借應(yīng)付賬款貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。


籍海盛 追問(wèn)
2020-07-09 16:23
張艷老師 解答
2020-07-09 16:26