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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-10 11:16

您好,把您這筆業(yè)務原來做的分錄紅沖分錄不變,金額用負數(shù),

1184368902 追問

2020-07-10 11:30

已經(jīng)認證的發(fā)票,做進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有認證的直接做負數(shù)金額?

玲老師 解答

2020-07-10 11:37

你好 對,這樣處理就可以了

1184368902 追問

2020-07-10 13:54

已經(jīng)認證的發(fā)票不能直接做負數(shù)金額么?

玲老師 解答

2020-07-10 14:02

您好,您賬上做負數(shù)分錄也可以,然后服表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出

1184368902 追問

2020-07-10 16:34

那賬上不需要調(diào)整?

玲老師 解答

2020-07-10 16:35

收到紅字發(fā)票,做負數(shù)的分錄,需要做賬

1184368902 追問

2020-07-10 16:43

已經(jīng)認證的,可以直接做負數(shù),賬上不需要做進項額轉(zhuǎn)出?

玲老師 解答

2020-07-10 16:43

負數(shù)和做進項稅額轉(zhuǎn)出是一樣的道理,

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相關(guān)問題討論
借:應付賬款 貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2018-08-10 11:00:57
您好,把您這筆業(yè)務原來做的分錄紅沖分錄不變,金額用負數(shù),
2020-07-10 11:16:46
收到其他公司返利(現(xiàn)金)財務處理如下:   借:庫存現(xiàn)金   貸:主營業(yè)務成本   應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-12-26 16:47:54
你好,是質(zhì)量問題折讓,還是之前購進的退回了?
2019-11-14 15:16:03
紅沖你上面這個分錄,然后接應付賬款貸,庫存商品進項轉(zhuǎn)出。
2019-12-20 18:06:21
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