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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-07-13 12:24

您好,也是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的

cindycm 追問

2020-07-13 12:27

那是上個月的,當(dāng)時沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個月可以一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宸宸老師 解答

2020-07-13 12:27

您好,可以的,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)

cindycm 追問

2020-07-13 12:30

當(dāng)時銷售紅沖是直接負(fù)數(shù)紅沖的,這樣做可以嗎

宸宸老師 解答

2020-07-13 12:32

您好,是的,可以這樣的

cindycm 追問

2020-07-13 12:34

那計提的時候,是不是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

宸宸老師 解答

2020-07-13 12:34

您好,您的分錄是正確的

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要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進(jìn)項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
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