
老師,您好請(qǐng)問(wèn)下購(gòu)買原材料的會(huì)計(jì)分錄是:借:原材料 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/其他應(yīng)收款,之后的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄該怎么做???
答: 這個(gè)的話 使用原材料 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料
老師,我們是娃哈哈代理商,娃哈哈公司做活動(dòng)給客戶的贈(zèng)品,贊助,從我們這里拉貨去,到時(shí)候公司補(bǔ)給我們錢,這種是不是不應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本?我做的會(huì)計(jì)分錄是借:其他應(yīng)收款-娃哈哈公司活動(dòng),貸:庫(kù)存商品
答: 你好,他給你們補(bǔ)錢,應(yīng)該是確認(rèn)收入了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
會(huì)計(jì)人員辦理交接時(shí)候交接現(xiàn)金2000元會(huì)計(jì)分錄是借:庫(kù)存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款對(duì)嗎?
答: 你好!不對(duì),是出納交接嗎?只做交接表不做賬務(wù)處理


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2020-07-13 20:16
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