
老師好!我現(xiàn)在做外賬,發(fā)現(xiàn)了個錯誤。本來2020年期初余額的錯誤,39925元應(yīng)該在借方,但是19年的賬做錯了,做到貸方了,不知道怎么調(diào)整下
答: 你好、 具體的那個科目的
從手工賬 轉(zhuǎn)到電腦賬 借方比貸方少1725 實在找不出原因 我就放在了 待處理財產(chǎn)損失里面 后面出報表的時候余額不平 剛好差1725 我不懂怎么調(diào)整回來給報表平 是不是因為我月末沒有處理待處理財產(chǎn)損失
答: 是的,月末沒有處理待處理財產(chǎn)損失
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末成本余額借方30貸方40,這種情況如何做轉(zhuǎn)結(jié)?需要調(diào)整多少?轉(zhuǎn)結(jié)多少?。?/p>
答: 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 10 做這個調(diào)整分錄


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2020-07-15 11:31
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