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送心意

杰希老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-07-18 00:16

你好,一、個人所得稅申報流程是什么?
1、統(tǒng)計好員工工資表與信息表。
2、安裝自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,打開年新稅制申報
3、進(jìn)入”綜合申報“填寫,不是零申報,先下截模版,再導(dǎo)入數(shù)據(jù)提交,提交成功后返回。
4、點”稅款計算“檢查一下,再點“附表填表”,沒有這些項目,可不用填,再點申報表報送,發(fā)送報表,點獲取反饋。顯示成功表明報稅完成了。
二、企業(yè)逾期申報個人所得稅的處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么?
根據(jù)《稅收征收管理法》第二十五條規(guī)定,納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容,如實辦理納稅申報,報送納稅申報表、財務(wù)會計報表以及根據(jù)實際需要要求報送的其他納稅資料。
《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條規(guī)定,納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報和報送納稅資料的,或者扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定的期限向稅務(wù)機關(guān)報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表和有關(guān)資料的,由稅務(wù)機關(guān)責(zé)令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。
根據(jù)上述規(guī)定,未按規(guī)定的期限進(jìn)行納稅申報,稅務(wù)機關(guān)對貴公司可處二千元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。
三、個人所得稅的計算公式是什么?
應(yīng)納稅所得額=稅前工資收入金額-五險一金(個人繳納部分)
應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除
個人所得稅,增值稅以及其他的各項稅費的申報現(xiàn)在基本上都是在網(wǎng)上稅務(wù)局完成的,企業(yè)需要在指定的時間內(nèi)申報個人所得稅,如果逾期申報個人所得稅的話,就會對企業(yè)產(chǎn)生非常不利的影響。個人所得稅是每個月都需要申報的。

.追夢 追問

2020-07-18 23:02

個人所得稅,增值稅以及其他的各項稅費的申報現(xiàn)在基本上都是在網(wǎng)上稅務(wù)局完成的。是在稅務(wù)電子稅務(wù)局申報吧?

.追夢 追問

2020-07-18 23:03

員工操作的個人所得稅需要怎么操作。

杰希老師 解答

2020-07-18 23:14

員工操作的叫個稅app,企業(yè)在個稅電子稅務(wù)局申報

.追夢 追問

2020-07-19 00:08

員工操作的個稅app需要怎么操作?每個月都要登錄進(jìn)行操作嗎

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你好 有幾個人報幾個人 按表的提示填寫就好 不會操作可以看一下學(xué)堂的個稅實操 跟著視頻 填寫就好
2019-06-17 11:15:43
你好,一、個人所得稅申報流程是什么? 1、統(tǒng)計好員工工資表與信息表。 2、安裝自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,打開年新稅制申報 3、進(jìn)入”綜合申報“填寫,不是零申報,先下截模版,再導(dǎo)入數(shù)據(jù)提交,提交成功后返回。 4、點”稅款計算“檢查一下,再點“附表填表”,沒有這些項目,可不用填,再點申報表報送,發(fā)送報表,點獲取反饋。顯示成功表明報稅完成了。 二、企業(yè)逾期申報個人所得稅的處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么? 根據(jù)《稅收征收管理法》第二十五條規(guī)定,納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容,如實辦理納稅申報,報送納稅申報表、財務(wù)會計報表以及根據(jù)實際需要要求報送的其他納稅資料。 《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十二條規(guī)定,納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報和報送納稅資料的,或者扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定的期限向稅務(wù)機關(guān)報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表和有關(guān)資料的,由稅務(wù)機關(guān)責(zé)令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。 根據(jù)上述規(guī)定,未按規(guī)定的期限進(jìn)行納稅申報,稅務(wù)機關(guān)對貴公司可處二千元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。 三、個人所得稅的計算公式是什么? 應(yīng)納稅所得額=稅前工資收入金額-五險一金(個人繳納部分) 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除 個人所得稅,增值稅以及其他的各項稅費的申報現(xiàn)在基本上都是在網(wǎng)上稅務(wù)局完成的,企業(yè)需要在指定的時間內(nèi)申報個人所得稅,如果逾期申報個人所得稅的話,就會對企業(yè)產(chǎn)生非常不利的影響。個人所得稅是每個月都需要申報的。
2020-07-18 00:16:57
你好,參考這個個稅申報手冊https://www.sohu.com/a/245254327_100021014
2019-11-04 14:26:57
你好,這一年他在你公司任職嗎?
2019-11-28 09:36:23
你好發(fā)送報表后有一個而獲取反饋,其余的都正確的
2019-08-07 08:51:35
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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