
員工長期外派項(xiàng)目上服務(wù),企業(yè)給予每天80元的餐費(fèi)補(bǔ)助,半個月打款到出差員工卡上,這補(bǔ)貼的款,是入管理費(fèi)用差旅費(fèi),還是入工資薪金申報個稅?
答: 這補(bǔ)貼的款,是入管理費(fèi)用差旅費(fèi), 出差產(chǎn)生這個做差旅費(fèi)下面,
員工長期外派項(xiàng)目上服務(wù),企業(yè)給予每天80元的餐費(fèi)補(bǔ)助,半個月打款到出差員工卡上,這補(bǔ)貼的款,是入管理費(fèi)用差旅費(fèi),還是入工資薪金申報個稅?
答: 你好,這個是需要按工資薪金申報個人所得稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
派員工出差,住宿、車費(fèi)都有發(fā)票,以票面報銷,就是餐費(fèi)按照企業(yè)出差制度,不管是多少一律是一天補(bǔ)助80元,按照出差天數(shù)計算,沒有發(fā)票。這可以嗎,補(bǔ)助誤餐費(fèi),這個補(bǔ)助金額也是入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)嗎?
答: 你好! 可以的,不需要發(fā)票的,金額直接填寫在報銷單上就可以了


那朵菩薩l-~i蓮 追問
2020-07-20 13:38
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2020-07-20 13:40
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2020-07-20 13:46
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2020-07-20 17:30