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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-07-23 11:35

這個(gè)需要看啥情況有可能是增值稅留底稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,也有可能多交稅,還有就是之前少計(jì)提,附加稅,印花稅,所得稅等

Frisa馮 追問

2020-07-23 11:37

本月月末要計(jì)提增值稅,次月初繳納增值稅,分錄怎么做

maize老師 解答

2020-07-23 11:44

你看截圖這個(gè),你看截圖,

Frisa馮 追問

2020-07-23 22:48

老師,7月銷項(xiàng)稅2000,進(jìn)項(xiàng)稅1800,6月留底50,7月末,增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn),請幫我寫下分錄,謝謝

maize老師 解答

2020-07-24 08:01

借銷項(xiàng)稅額 2000貸進(jìn)項(xiàng)稅額1800+50  轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000-1800-50   ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅  2000-1800-50  貸 未交增值稅 2000-1800-50

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您好: 是的,應(yīng)交稅費(fèi)屬于負(fù)債類科目
2018-07-11 14:45:40
你好,能描述一下具體是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嗎(提供相關(guān)圖片) 你這樣說我無法判斷應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅是增加還是減少。
2021-07-07 21:38:55
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),是為了抵減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),所以在借方
2020-05-04 14:59:15
你好,6500是這樣計(jì)算來的,50000*13%這樣計(jì)算
2020-02-17 09:42:39
看余額和實(shí)際是否一致
2017-08-04 20:29:30
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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