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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-23 14:10

你好,如果是直接減免,用負數(shù)做與計提相同的分錄就可以的。

簡單 追問

2020-07-23 14:12

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-07-23 14:16

不客氣的,祝您學習愉快

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你好,如果是直接減免,用負數(shù)做與計提相同的分錄就可以的。
2020-07-23 14:10:28
1、工資計提(應發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借:制造費用 (生產(chǎn)人員) 管理費用 (管理人員) 銷售費用 (銷售人員) 貸:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬—工資 (應發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實發(fā)工資數(shù)) 其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實際交納 借:其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款。 減免的時候 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目
2020-07-05 15:42:45
沒有交不做,交還是和之前一個做,你看截圖,單位醫(yī)保還需要減半交,那正常做社保下面就可以
2020-04-15 15:14:29
借銀行 貸應付職工薪酬,借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù)
2020-04-01 09:32:48
這個分錄不用做,直接按照減免后的來做就行了,不做營業(yè)外收入的
2020-04-27 10:50:36
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