
我們公司東西都是老板付錢(qián)買(mǎi)的,我平時(shí)這樣做的,借庫(kù)存帶其他應(yīng)付張老板 借管理費(fèi)用 帶其他應(yīng)付張老板 借主營(yíng)業(yè)成本帶其他應(yīng)付李老板 2個(gè)老板我怎么分開(kāi)他們的投資資本 ,其他應(yīng)付款是設(shè)置了不同的名字,但是怎樣做實(shí)收資本的分錄,還是不用做
答: 你先做投資 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸實(shí)收資本 然后再做老板買(mǎi)東西報(bào)銷(xiāo)分錄 借XX費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金 這樣好一些
老師你好,我們單位原來(lái)會(huì)計(jì)做的養(yǎng)老金,計(jì)提的時(shí)候是 借:管理費(fèi)用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費(fèi)用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個(gè)人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過(guò)渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,今年1_5月之前會(huì)計(jì)計(jì)提個(gè)保社保時(shí)用錯(cuò)了科目,借管理費(fèi)用-個(gè)人社保貸其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,現(xiàn)在12月份我要怎么做?摘要怎么寫(xiě)?
答: 直接 借:管理費(fèi)用-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)


韓箏 追問(wèn)
2016-07-08 11:51
李老師 解答
2016-07-08 10:47
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2016-07-08 11:36
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2016-07-08 12:22