老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問(wèn)
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問(wèn)
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問(wèn)
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問(wèn)
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

這是翻看前面會(huì)計(jì)憑證時(shí)看到的租賃費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)直接做借:管理費(fèi)用-房屋租賃費(fèi)16111.4,長(zhǎng)期帶攤費(fèi)用 731455.63 貸:其他應(yīng)付款44756.03,庫(kù)存現(xiàn)金300000。這樣做賬有什么問(wèn)題嗎?
答: 這個(gè)沒(méi)有什么問(wèn)題啊
可否直接記入管理費(fèi)用-房屋租賃費(fèi) 和其他應(yīng)付款
答: 后付房租的話可以這樣處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
是不是得備注投資款,才能算實(shí)收資本,,正確分錄是按下面步奏做:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi); 借: 管理費(fèi)用-房屋租賃費(fèi); 貸:其他應(yīng)付款-老板墊資款 2.實(shí)際收到股東投資款再做: 借:銀行存款/相關(guān)科目; 貸:實(shí)收資本-**股東 3.歸還老板墊付款做: 借:其他應(yīng)付款-老板名字; 貸:銀行存款
答: 您好 這樣賬務(wù)處理正確的


高山流水 追問(wèn)
2020-07-27 14:02
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辜老師 解答
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