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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-07-27 14:18

沖銷原來的暫估分錄,再發(fā)票的金額重新入賬,可以在匯算清繳時按有發(fā)票在稅前列支成本

涼涼涼 追問

2020-07-27 14:28

老師,分錄是借主營業(yè)務(wù)成本  紅字,貸應(yīng)付賬款 紅字,
沖紅后,再做  
借主營業(yè)務(wù)成本  ,貸應(yīng)付賬款嗎

涼涼涼 追問

2020-07-27 14:28

不用未分配利潤這個科目吧

江老師 解答

2020-07-27 14:48

看這催的。
老師都在線還來不及
發(fā)票入賬還存在增加應(yīng)付賬款的分錄

涼涼涼 追問

2020-07-27 14:52

打擾您了,沒有明白老師的意思呢,
之前分錄是
借主營業(yè)務(wù)成本 
貸應(yīng)付賬款 —暫估 
是沖紅后,再做
借主營業(yè)務(wù)成本 ,貸應(yīng)付賬款嗎

江老師 解答

2020-07-27 14:53

你們是采購的庫存商品還是什么?

涼涼涼 追問

2020-07-27 14:54

暫估的服務(wù)成本

江老師 解答

2020-07-27 14:55

一、沖銷原來的分錄:
借:主營業(yè)務(wù)成本   負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款   負數(shù)
二、按發(fā)票入賬
借:勞務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商
同時
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
第二筆分錄全部用正數(shù)列示。

涼涼涼 追問

2020-07-27 15:01

老師,是普票沒有稅金,直接歸集成本結(jié)轉(zhuǎn)是吧,不用未分配利潤了吧,有的老師怎么說要用未分配利潤呢

江老師 解答

2020-07-27 15:05

一、沖銷原來的分錄:
借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 負數(shù)
二、按普通發(fā)票入賬
借:勞務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商
同時
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
第二筆分錄全部用正數(shù)列示。
由于是同樣的金額,不存在用未分配利潤的數(shù)據(jù),一正一負的成本抵銷了

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沖銷原來的暫估分錄,再發(fā)票的金額重新入賬,可以在匯算清繳時按有發(fā)票在稅前列支成本
2020-07-27 14:18:41
你好,A104000和A107012那邊要填寫,一個是費用的,一個是加計扣除的
2021-05-25 09:03:33
你好;? ? 假的話; 你要去紅沖分錄的;? 你之前分錄怎么做科目的? ?
2023-07-17 15:50:43
你好需要去改之前年報,不能20年納稅調(diào)增,之前有學(xué)員反饋過,問稅局,稅局要求改之前年報
2021-05-17 19:03:27
和你備案的準(zhǔn)則要一致才可以
2019-03-20 19:09:37
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