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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-28 11:56

你好 丟失了就要按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬    匯算調(diào)增處理

幸運(yùn) 追問

2020-07-28 11:58

還沒有給老板簽字,還沒打錢給別人?

meizi老師 解答

2020-07-28 12:00

你好  那你在找下發(fā)票  你們?nèi)ズ炞謶?yīng)該老板也得看發(fā)票和付款申請單的 。 確實(shí)找不到  你們就只有給老板情況說明  簽字報銷付款 匯算調(diào)整處理

幸運(yùn) 追問

2020-07-28 12:02

如果讓對方重開,可行嗎?

幸運(yùn) 追問

2020-07-28 12:02

估計對方不會

meizi老師 解答

2020-07-28 12:04

你好      對方要多繳納稅費(fèi)   估計是不會的。  你要入賬  讓對方給你們發(fā)票復(fù)印件來做賬  這個可以的         是普票嘛

幸運(yùn) 追問

2020-07-28 12:07

餐飲是那種卷票。煙票是定額發(fā)票,定額發(fā)票找到了

meizi老師 解答

2020-07-28 12:16

你好 卷票的這個就不好處理了  你就做賬 匯算調(diào)整處理

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你好 丟失了就要按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬 匯算調(diào)增處理
2020-07-28 11:56:43
作為原始憑證吧
2017-08-07 09:03:43
稅務(wù)局稽查餐飲行業(yè),一般都會看哪些部分,具體的東西太復(fù)雜,根本說不清
2017-02-24 07:16:24
你好,你可以折疊下的 橫著排起來
2020-11-07 09:07:28
買的辦公用品,沒有發(fā)票只有收據(jù)不能入帳那這一筆費(fèi)用怎么做分錄?
2019-12-18 20:43:09
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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